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航航媽咪—jina
于2017-12-27 15:50 發(fā)布 ??1029次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-12-27 15:52
你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人
航航媽咪—jina 追問
2017-12-27 15:53
.........一般納稅人,老師
鄒老師 解答
你好,銷售貨物是17%,提供現(xiàn)代服務(wù)是6%,如果是建筑,運輸是11%
2017-12-27 15:55
謝謝,老師,默默達
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
2017-12-27 16:17
老師,再問一下,我還是沒有理解到建筑1.5稅負的核算,當期應(yīng)納增值稅是指是什么,是2017年1月至2017年12月期間交的稅嗎,如果是這個時間,那我12月開出的銷項票,取得進項也認證了,要明年1月份交稅了,那其不稅負很高?
2017-12-27 16:18
你好,是增值稅納稅金額/不含稅收入 你所舉例的納稅金額計入12月份,而不是計入1月份的
2017-12-27 16:26
老師,能給我說一個通俗易通的嗎,我有點兒笨,還是沒有理解到你的意思,老師,你看看我的圖片,是第一種,還是第二種方式核算正確
2017-12-27 16:27
你好,就是看你增值稅申報表的本年累計 的應(yīng)納稅額欄次數(shù)據(jù)除以收入欄次數(shù)據(jù),與你之后繳納沒有關(guān)系的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2017-12-27 15:53
鄒老師 解答
2017-12-27 15:53
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2017-12-27 15:55
鄒老師 解答
2017-12-27 15:55
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2017-12-27 16:17
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2017-12-27 16:18
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2017-12-27 16:26
鄒老師 解答
2017-12-27 16:27