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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-27 15:52

你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人

航航媽咪—jina 追問

2017-12-27 15:53

.........一般納稅人,老師

鄒老師 解答

2017-12-27 15:53

你好,銷售貨物是17%,提供現(xiàn)代服務(wù)是6%,如果是建筑,運輸是11%

航航媽咪—jina 追問

2017-12-27 15:55

謝謝,老師,默默達

鄒老師 解答

2017-12-27 15:55

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

航航媽咪—jina 追問

2017-12-27 16:17

老師,再問一下,我還是沒有理解到建筑1.5稅負的核算,當期應(yīng)納增值稅是指是什么,是2017年1月至2017年12月期間交的稅嗎,如果是這個時間,那我12月開出的銷項票,取得進項也認證了,要明年1月份交稅了,那其不稅負很高?

鄒老師 解答

2017-12-27 16:18

你好,是增值稅納稅金額/不含稅收入 
你所舉例的納稅金額計入12月份,而不是計入1月份的

航航媽咪—jina 追問

2017-12-27 16:26

老師,能給我說一個通俗易通的嗎,我有點兒笨,還是沒有理解到你的意思,老師,你看看我的圖片,是第一種,還是第二種方式核算正確

鄒老師 解答

2017-12-27 16:27

你好,就是看你增值稅申報表的本年累計 的應(yīng)納稅額欄次數(shù)據(jù)除以收入欄次數(shù)據(jù),與你之后繳納沒有關(guān)系的

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