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你好
于2017-12-27 09:39 發(fā)布 ??1373次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-12-27 09:40
你好,就是沖銷你之前暫估入庫的原材料分錄就可以,其他的生產(chǎn)領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本的是不需要沖銷的
你好 追問
2017-12-27 09:42
那就是在這月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用成本嗎,但是前后單價不一樣
鄒老師 解答
2017-12-27 09:43
你好,你可以對之前領(lǐng)用材料差異做相應(yīng)調(diào)整分錄
2017-12-27 09:44
@鄒老師:那就是說前面是計劃成本,現(xiàn)在是實際成本,做材料成本差異來調(diào)整是嗎
2017-12-27 09:45
你好,你單位是按計劃成本核算法核算嗎 如果不是是調(diào)整實際成本與之前暫估成本的差異
2017-12-27 09:47
@鄒老師:沒有用計劃成本核算,老師說的意思是,前面成本如果少了,就要增加成本,如果成本多了,就要減少,是這個意思是吧,那么具體會計分錄怎么比較好,謝
2017-12-27 09:48
你好,是的 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 或相反分錄
2017-12-27 09:52
@鄒老師:那還有一個問題,就是我們今年有付前期建廠房的鋼構(gòu)件款,我前面做到借:其他應(yīng)付款-公司,現(xiàn)在要不要改為,預(yù)付賬款
2017-12-27 09:53
你好,需要調(diào)整到預(yù)付賬款科目核算
2017-12-27 10:09
@鄒老師:現(xiàn)在就是我們公司今年3月貸款的錢轉(zhuǎn)到原材料商賬上了,原材料商又把款轉(zhuǎn)到老板個人賬上了,就前面掛了一大筆錢在原材料商賬上,我都是把這些款放在其他應(yīng)收款-原料商,這樣行不行,因為這個貸款實際表面用途是為了購買原材料,實際是老板做其他用途,那現(xiàn)在要怎么處理,因為原材商不會給我們開票,那么這么大筆款要怎么處理才好。
2017-12-27 10:11
你好,如果無法開具發(fā)票,會導(dǎo)致你這個一直掛賬的 你需要讓供應(yīng)商開具發(fā)票,然后沖銷掛賬才可以的
2017-12-27 10:14
@鄒老師:那這個會計處理,我已經(jīng)做的是其他應(yīng)收款了,這樣處理就表示原料商要把款還給我們,做了預(yù)付賬款,就表示原材商要開票進來給我們,現(xiàn)在這樣的局面了,但是一直沒有收到發(fā)票,所以都不好處理了
2017-12-27 10:15
你好,是的,需要取得發(fā)票才可以把之前掛賬沖銷的
2017-12-27 10:17
@鄒老師:那現(xiàn)在一直掛的是其他應(yīng)收款行不行,還是改成預(yù)付賬款
2017-12-27 10:18
你好,你可以調(diào)整到預(yù)付賬款核算
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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