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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-06-13 09:35

同學,你好

帳和報表按照開票了的做
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費

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同學,你好 帳和報表按照開票了的做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-06-13 09:35:48
你這個但是沒有賬務處理的嗎,這個可以在19年補帳的,然后按調(diào)賬后的數(shù)據(jù)進行匯算清繳
2020-04-06 09:34:10
按道理是一致的 沒有進行賬務處理就需要補上賬務處理部分 做到申報表與賬務處理一致
2016-04-12 10:22:04
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-08-03 10:51:45
你需要將未開票收入記錄在賬務收入中,同時,將未開票收入的稅款記錄在賬務成本中,這樣就可以完成補申報和賬務處理。
2023-03-07 19:05:29
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