老師好,單位有兩臺(tái)設(shè)備轉(zhuǎn)賣別家單位,費(fèi)用大概400000,會(huì)計(jì)科目怎么做
冰果兒
于2017-12-25 09:39 發(fā)布 ??752次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-25 09:40
您好!你按固定資產(chǎn)清理來做
1、核銷固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn) (賬面原值)
2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、支付清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
貸:固定資產(chǎn)清理
6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
借:本年利潤(rùn)
貸:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
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您好!你按固定資產(chǎn)清理來做
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貸:固定資產(chǎn) (賬面原值)
2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、支付清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
貸:固定資產(chǎn)清理
6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
借:本年利潤(rùn)
貸:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2017-12-25 09:40:24

您好:
建議您計(jì)入固定資產(chǎn)!
2019-08-22 16:12:12

您好,財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)
2020-03-26 21:29:00

你好,應(yīng)該是運(yùn)輸汽車等運(yùn)輸工具這一類吧
2018-06-24 22:13:18

借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程
2015-11-09 08:42:34
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