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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-25 06:59

實(shí)收資本一般沒有明細(xì)科目 ,本年利潤沒有明細(xì)科目 ,未分配利潤有明細(xì)1.其他轉(zhuǎn)入2.提取法定盈余公積3.提取法定公益金4.提取任意盈余公積5.應(yīng)付普通股股利6.轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利7.未分配利潤

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會(huì)計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,虧損也要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-24 10:35:16
是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
為什么會(huì)出錯(cuò)呢?有可能是哪里算錯(cuò)了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14
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