我公司是一般納稅人,本月只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),那么次月就要繳納這月的增值稅,請(qǐng)問(wèn)一下本月是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
小芬
于2017-12-22 13:15 發(fā)布 ??1136次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-12-22 13:17
需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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稅金時(shí),通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43

你好,是 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13

這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到成本或是費(fèi)用里的吧
你進(jìn)來(lái)的時(shí)候
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)
現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-11-02 16:02:19
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