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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-05-30 08:58

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

暖暖老師 解答

2023-05-30 09:05

1、甲公司賬務(wù)處理不正確,應(yīng)該是籌建期間的攤銷計(jì)入在建工程和核算

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2023-05-30 08:58:13
你好 甲公司會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn)清理600 累計(jì)折舊100 貸:固定資產(chǎn)700 換入無(wú)形資產(chǎn)時(shí) 借:無(wú)形資產(chǎn)800 貸:固定資產(chǎn)清理600 資產(chǎn)處置損益800-600=200
2022-06-02 09:44:47
你好 借 在建工程 -辦公樓 450萬(wàn) 累計(jì)折舊 45萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn) 400萬(wàn) 借 在建工程-辦公樓 400萬(wàn) 貸 銀行存款 400萬(wàn) 借 銀行存款 2萬(wàn) 貸 在建工程-辦公樓 2萬(wàn)
2020-06-27 14:41:59
你好同學(xué),借原材料,甲材料120000借原材料,乙材料38000借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20540貸銀行存款。178540
2022-11-22 16:37:59
你好同學(xué) 借:銀行存款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000除1+稅稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2019-10-17 23:16:28
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