甲公司1月5日取得一宗士地使用權(quán),經(jīng)批淮用于建造辦公樓。該士地使用權(quán)取得時(shí)成本為 5000 萬(wàn)元,攤銷期限為 50年,采用直線法攤銷,無(wú)殘值。辦公樓于1月20日開(kāi)始建造,至年末尚未完工,共發(fā)生工程支出 3500萬(wàn)元。甲公司將士地使用權(quán)的賬面價(jià)值計(jì)入辦公樓成本。 要求:判斷甲公司賬務(wù)處理是否正確。如果不正確說(shuō)明理由。 2.甲公司從2016 年3月1日開(kāi)始自行研究開(kāi)發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),該專利技術(shù) 用于企業(yè)內(nèi)部管理,在研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)生材料費(fèi) 1400 萬(wàn)元,人工工資 500萬(wàn)元,以及用銀行存款支付的其他費(fèi)用 100萬(wàn)元,總計(jì)2000萬(wàn)元。2016年10月1日,該專利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途,甲公司將發(fā)生
斗志昂揚(yáng)的菠蘿
于2023-05-30 08:53 發(fā)布 ??297次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2023-05-30 08:58
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2023-05-30 08:58:13

你好 甲公司會(huì)計(jì)分錄
借:固定資產(chǎn)清理600
累計(jì)折舊100
貸:固定資產(chǎn)700
換入無(wú)形資產(chǎn)時(shí)
借:無(wú)形資產(chǎn)800
貸:固定資產(chǎn)清理600
資產(chǎn)處置損益800-600=200
2022-06-02 09:44:47

你好 借 在建工程 -辦公樓 450萬(wàn) 累計(jì)折舊 45萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn) 400萬(wàn) 借 在建工程-辦公樓 400萬(wàn) 貸 銀行存款 400萬(wàn) 借 銀行存款 2萬(wàn) 貸 在建工程-辦公樓 2萬(wàn)
2020-06-27 14:41:59

你好同學(xué),借原材料,甲材料120000借原材料,乙材料38000借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20540貸銀行存款。178540
2022-11-22 16:37:59

你好同學(xué)
借:銀行存款100000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000除1+稅稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2019-10-17 23:16:28
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暖暖老師 解答
2023-05-30 09:05