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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-16 15:29

你好,根據(jù)你稅控盤開具發(fā)票做這個分錄 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

2.20 追問

2017-12-16 15:42

應(yīng)收賬款二級科目怎么做?

鄒老師 解答

2017-12-16 15:43

你好,就是應(yīng)收未收對方的單位名稱

2.20 追問

2017-12-16 15:46

開票數(shù)大于帳面數(shù)的差額沒有具體單位
怎么辦?

鄒老師 解答

2017-12-16 15:47

你好,你發(fā)票都開具出來,就有購買方單位名稱,按這個名稱設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)就是了

2.20 追問

2017-12-16 15:49

這個差額有可能是幾個單位的和計

鄒老師 解答

2017-12-16 15:50

你好,你在應(yīng)收賬款下面根據(jù)這幾個單位名稱設(shè)置明細(xì)就是了 
比如應(yīng)收賬款A(yù)公司  ,B公司這樣

2.20 追問

2017-12-16 15:54

@鄒老師:關(guān)鍵是現(xiàn)在不好確定單位

鄒老師 解答

2017-12-16 15:55

你好,這個就需要你去確定哪些單位款項沒有收到就需要掛賬應(yīng)收賬款明細(xì)的

2.20 追問

2017-12-16 15:55

@鄒老師:我們單位一直都是按實際收入進(jìn)帳,銷售發(fā)票記賬聯(lián)從來沒有做過帳

鄒老師 解答

2017-12-16 15:56

你好,做賬是需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制,而不是收付實現(xiàn)制的

2.20 追問

2017-12-16 15:57

@鄒老師:只知道帳面與稅控盤點(diǎn)之間的差數(shù)

鄒老師 解答

2017-12-16 15:58

你好,你需要去比較賬面數(shù)據(jù),與金稅盤數(shù)據(jù),哪些是開具了發(fā)票款項沒有收到,你就掛賬應(yīng)收就是了

2.20 追問

2017-12-16 15:58

@鄒老師:只知道帳面與稅控盤之間的差數(shù)

鄒老師 解答

2017-12-16 15:58

你好,你需要去比較賬面數(shù)據(jù),與金稅盤數(shù)據(jù),哪些是開具了發(fā)票款項沒有收到,你就掛賬應(yīng)收就是了

2.20 追問

2017-12-16 16:17

對帳只能是銀行進(jìn)帳單與開票聯(lián)對帳吧?

2.20 追問

2017-12-16 16:48

@鄒老師:我估計對不清楚
因為,有些單位或者個人原來銷費(fèi)了沒要發(fā)票,現(xiàn)在突然要開發(fā)票,
這樣以來對帳特別困難

鄒老師 解答

2017-12-16 19:22

你好,那你可以根據(jù)開具發(fā)票來確認(rèn)收入,而不是收到款項就確認(rèn),如果客戶確定不需要發(fā)票了,你再從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入

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