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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-05-16 15:07

你好,借管理費用帶現(xiàn)金。
然后借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,減免稅額貸,管理費用。

七仔 追問

2023-05-16 15:12

上面的合并是對的嗎?

宋生老師 解答

2023-05-16 15:14

你好,你這個金額打算怎么寫?

七仔 追問

2023-05-16 15:15

借:管理費用 280
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—減免稅款  280
貸:現(xiàn)金280
      營業(yè)外收入280

宋生老師 解答

2023-05-16 15:17

 你好,可以的??梢赃@樣做。

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您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
可以不用 直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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