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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2023-05-14 12:02

轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進項轉(zhuǎn)出金額-本期進項稅額-上期留抵稅額。

轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅。

1、結(jié)轉(zhuǎn)時,會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,

貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。

2、交納時,會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,

貸:銀行存款。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-14 12:05

那我上個季度都沒有結(jié)轉(zhuǎn),只記了交納的分錄。
導(dǎo)致已經(jīng)交了費,但是現(xiàn)在未交增值稅有余額,
請問現(xiàn)在在這個月,可以補憑證嗎
怎么補

向陽老師 解答

2023-05-14 12:06

您好,同學(xué),可以回到當(dāng)月去補憑證的

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-14 12:18

季度財務(wù)報表已經(jīng)申報了
回到之前去補的話,還要去修改報表

現(xiàn)在可以補嗎

向陽老師 解答

2023-05-14 12:19

可以補的,就按照上面的來呢

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-14 12:23

那我在這個月去補上憑證

摘要寫補上季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
計分錄:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。


這樣行嗎

向陽老師 解答

2023-05-14 12:27

您好,同學(xué),是可以的

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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