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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-15 11:17

你好,企業(yè)所得稅,印花稅是這樣處理  
增值稅分錄是  
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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相關問題討論
別的對,增值稅不對,增值稅做借預繳增值稅,貸銀行,你是建筑業(yè)異地預繳吧?
2021-03-15 21:42:04
你好對的,可以這么做的,印花稅可以不用。
2021-08-11 15:32:33
你好,所得稅是計入:所得稅費用科目的 你如果在19年補付2018年所得稅,計入 以前年度損益調整
2019-09-07 21:14:30
你好,計提的不對,應該是借所得稅費用。
2022-02-10 10:39:21
你好,計提的時候借方是所得稅費用
2017-09-06 09:34:26
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