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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2017-12-14 16:12

您好,在合并報(bào)表中需要抵消,分錄一般是,借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;主營業(yè)成本。

sun 追問

2017-12-14 16:22

老師,公司交的稅太多了,老板想保證凈利潤不能低于去年,但是盡量能少交些稅。子公司多了進(jìn)項(xiàng),母公司銷售了,還得需要進(jìn)項(xiàng)???子公司少交增值稅,母公司就得多交增值稅,,收入都抵消了,對利潤也沒有影響啊,不知道這么開票是什么意思?謝謝老師!~

王雁鳴老師 解答

2017-12-14 16:25

您好,這樣開發(fā)票,是為了母子公司的增值稅和單體報(bào)表考慮的。以此來調(diào)節(jié)母子公司就交的增值稅,和單體報(bào)表的利潤。

sun 追問

2017-12-14 16:34

謝謝老師,但是老板上次跟我說這個(gè)問題的時(shí)候說是保證合并報(bào)表的總利潤不能低于去年,但是要少交企業(yè)所得稅,說是在哪里咨詢過,內(nèi)部開票,利潤不抵消,但可以少交企業(yè)所得稅,我當(dāng)時(shí)覺得不可能,現(xiàn)在內(nèi)部這樣開票了,而且負(fù)責(zé)開票的還是一個(gè)財(cái)務(wù)主管,我不好意思追問老板,謝謝,只能在這里問問老師了

王雁鳴老師 解答

2017-12-14 16:43

您好,不客氣,是的,說的也有道理,合并時(shí)確實(shí)不影響整體利潤,但是會(huì)影響單體利潤的,單體也就可以少繳企業(yè)所得稅了。 
比如,不開內(nèi)部發(fā)票前,母公司利潤是100萬元,需要交企業(yè)所得稅為25萬元。子公司虧損150萬元,可以讓子公司給母公司開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,80萬元,則母公司增加費(fèi)用80萬元,之后利潤為20萬元,交所得稅為5萬元了,子公司增加利潤80萬元,虧損變成70萬元了。

sun 追問

2017-12-14 16:52

謝謝老師,你好有耐心!我再好好想想!

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