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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-09 14:50

同學(xué)你好
查詢申報(bào)記錄就可以

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2023-05-09 15:27

老師我懷疑是我在21年11月時(shí)返申報(bào)21年3月收到的個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)。。當(dāng)時(shí)返申報(bào)時(shí)操作錯(cuò)誤,
我當(dāng)時(shí)返申報(bào)出錯(cuò)了,能不能幫我看看我當(dāng)時(shí)申報(bào)有沒(méi)錯(cuò)?

樸老師 解答

2023-05-09 15:38

個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是填寫在六個(gè)點(diǎn)的服務(wù)那欄

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2023-05-09 15:42

我圖一這個(gè)是在21年11月重新申報(bào)的。老師。需要我把21年3月原來(lái)申報(bào)的同在21年11月重新申報(bào)3月的截圖給你看嗎?

樸老師 解答

2023-05-09 15:51

你收到的手續(xù)費(fèi)是多少呢

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2023-05-09 16:01

在2021年3月份時(shí)收到2020年度個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付金額:256.87元.因匯款內(nèi)容電子退庫(kù)。誤作當(dāng)營(yíng)業(yè)外收入處理了,在11月自查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,因此在2021年11月更正2021年3月份增值稅及附加申報(bào)表。
原3月申報(bào)如下:
收入銷售額1395342.65元 
銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額 83720.56元,當(dāng)月沒(méi)有抵扣稅。
現(xiàn)需補(bǔ)報(bào)2020年度個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付金額256.87.
無(wú)票收入額242.33,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額 14.54
更正增值稅申報(bào)表后
銷售額實(shí)際合計(jì):1395584.98
銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額:83735.1

樸老師 解答

2023-05-09 16:08

同學(xué)你好
256.87/(1+6%)算出來(lái)是不含稅的

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2023-05-09 16:10

老師?,F(xiàn)在是稅局通知我。說(shuō)要退稅。但是我每月的申報(bào)。都是系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)據(jù)。
根據(jù)工作人員說(shuō)的退稅月份,。我懷疑就是我在11月重新申報(bào)3月的增值稅報(bào)表時(shí),導(dǎo)致數(shù)據(jù)出錯(cuò),所以想先自查一下,但是我不懂,所以想問(wèn)。

樸老師 解答

2023-05-09 16:17

同學(xué)你好
你申報(bào)的金額對(duì)嗎

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2023-05-09 16:21

補(bǔ)報(bào)2020年度個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付金額256.87.
無(wú)票收入額242.33,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額 14.54
我計(jì)算多次了

樸老師 解答

2023-05-09 16:33

同學(xué)你好
那就是這樣申報(bào)的呀

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2023-05-09 16:38

我原本在規(guī)定的申報(bào)期已經(jīng)正常申報(bào)了增值及附加。在11月返申報(bào)?,F(xiàn)在稅局說(shuō)有可能我的操作錯(cuò)誤。導(dǎo)致系統(tǒng)要退稅。
我想問(wèn)一下,如下邊圖一,。重新申報(bào)的增值稅,及圖二的附加附申報(bào)。,麻煩老師你幫我看看我有沒(méi)申報(bào)錯(cuò)

樸老師 解答

2023-05-09 16:43

同學(xué)你好
這樣看著沒(méi)錯(cuò)呀

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