
主要是報上去的和賬上的不相符的嘛?我們這月報稅時是不是該在已交稅費這欄填上本月已交金額喃?謝謝!忘記了我們公司是涉農(nóng),莫前有庫存,進項大于銷項,還有留底
答: 您好,是的,在已交稅金欄填寫預繳的稅金金額,不客氣。
已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 和應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫?1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 3、借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 貸:應交稅費-未交增值稅4、借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
答: 您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅

