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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-12 14:42

借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款21286.99

A@竟~A@靜 追問

2017-12-12 14:48

做完交稅分錄,應交稅費科目一直有留底的余額2324.99,這個為什么呢

鄒老師 解答

2017-12-12 14:49

你好,你是指轉出未交增值稅明細借方嗎

A@竟~A@靜 追問

2017-12-12 14:52

正常情況,交完稅,應交稅費科目沒有余額的,這樣理解對嗎。我這個資產負債表應交稅費借方一直有留底的數

鄒老師 解答

2017-12-12 14:54

你好,是的,交完了整個應交增值稅余額應當是0的

A@竟~A@靜 追問

2017-12-12 14:59

您能指導一下嗎,應該怎么處理

鄒老師 解答

2017-12-12 15:00

期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅21286.99 
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款21286.99 
結轉繳納做這個分錄

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相關問題討論
月末做結轉這個賬務處理可以。將已交增值稅轉到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
您好,本月繳納的,月末先結轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),最后應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)的余額轉應交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
是的,是這樣賬務處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是這樣來處理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
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