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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-12 10:47

您好,要看看以前年度是不是有虧損,如果有的話要用這個18萬元先彌補以前年度虧損,如果彌補之后沒有利潤了,不用交稅,如果還有利潤,則按剩余利潤乘以10%來交稅,匯算清繳的時候,還要看其他調(diào)整金額來計算要交多少稅的。

追問

2017-12-12 11:20

1、16年度虧損21萬,那彌補之后是虧損,那第四季度是盈利68萬,要交稅嗎; ;2、稅點不是25%嗎,你剛說10% ;還有一個減半征收稅收優(yōu)惠,是要什么條件可以享受呢

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 11:21

您好,1、不用交稅,2、優(yōu)惠政策是年利潤50萬元以下的,企業(yè)所得稅率是20%再減半。

追問

2017-12-12 11:55

10%是申報系統(tǒng)會自動識別嗎,我們以往年度系統(tǒng)默認是25%,修改不了,只有一項< 減免所得優(yōu)惠明細表>里面有個減半征稅,是一樣嗎

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 13:41

您好,一般情況下,是系統(tǒng)自動識別的。不是一樣的,應(yīng)該是填寫了其他基礎(chǔ)資料,比如人數(shù),資產(chǎn)總額等信息以后,會自動按10%處理的。

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