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送心意

何萍香老師

職稱中級會計師

2023-04-25 18:45

你好!
麻煩你稍等一下,我看下題

何萍香老師 解答

2023-04-25 18:55

甲公司自建辦公樓的入賬
5000+1300=6300
1
借,工程 物資5000
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項650
貸,銀行存款5650
2
借,在建工程 5000
貸,工程 物資5000
3
借,在建工程 1300
貸,庫存商品1300
4
借,固定資產(chǎn)6300
貸,在建工程 6300
5
月折舊
借,管理費用6300*(1-5%)/10/12
貸,累計折舊6300*(1-5%)/10/12

何萍香老師 解答

2023-04-25 18:58

領(lǐng)用工程物資:
借:在建工程5000
   貸:工程物資5000
領(lǐng)用原材料:
借:在建工程1300
   貸:原材料1300
確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬:
借:在建工程400
   貸:應(yīng)付職工薪酬400
借:固定資產(chǎn)6700
   貸:在建工程6700
固定資產(chǎn)入賬價值=5000+1300+400=6700萬元)

何萍香老師 解答

2023-04-25 19:02

2023管理費用為6700*(1-5%)/10=636.5(元)你看下

上傳圖片 ?
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你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
那個計入營業(yè)外收入,支出計入費用就抵消了,不交稅
2025-03-10 15:41:40
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 10:58:38
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