
你好,請(qǐng)問下純出口,無內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè)要怎么繳納增值稅?
答: 外銷填寫在出口免稅銷售額里面 進(jìn)項(xiàng)填寫在一起。 外銷有不予免抵退稅額的,填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄內(nèi)。
生產(chǎn)類出口退稅企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票,應(yīng)該怎么繳納增值稅
答: 你好,出口商品免稅,開具普票,0稅率,按免抵退稅計(jì)算方法,計(jì)算應(yīng)退稅額!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)技術(shù)所有權(quán)繳納增值稅嗎
答: 同學(xué),需要繳納的,
企業(yè)將生產(chǎn)的產(chǎn)品用于本企業(yè)辦公樓在建工程,增值稅企業(yè)所得稅需要視同銷售嗎,需要繳納增值稅嗎
生產(chǎn)型出口企業(yè),本月有繳納增值稅,同時(shí)產(chǎn)生了免抵額,如何繳納附贈(zèng)稅
A企業(yè)是免增值稅的企業(yè),它轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)還需要開票繳納增值稅等稅金不?如果是資產(chǎn)重組是不是不用繳納增值稅?況且轉(zhuǎn)讓也沒增值?

