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薇薇
于2023-04-20 13:56 發(fā)布 ??11630次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-20 13:58
對(duì)的,是的,需要納稅調(diào)增的。
薇薇 追問
2023-04-20 13:59
那賬務(wù)怎么處理?
郭老師 解答
2023-04-20 14:00
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-20 14:25
老師,我之前分錄做的是廣告宣傳費(fèi),是不是把預(yù)付賬款改成廣告宣傳費(fèi)?
2023-04-20 14:26
這是之前做的分錄
2023-04-20 14:30
你好,不用的,這種情況下你直接做相反的就可以了。
沒分?jǐn)偟牟恍枰{(diào)整。
2023-04-20 14:45
已經(jīng)出費(fèi)用了,不是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
2023-04-20 14:48
你當(dāng)時(shí)不是做的是預(yù)付嗎?你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
我之前分錄做的是廣告宣傳費(fèi),是不是把預(yù)付賬款改成廣告宣傳費(fèi)?
2023-04-20 15:00
上面的截圖就是之前做的分錄
2023-04-20 15:02
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借:廣告宣傳費(fèi) 借: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付 貸:銀行
2023-04-20 15:04
你好,錢退回來了嗎?沒有退回來的話,應(yīng)付賬款退回來的話改成銀行存款。
2023-04-20 15:26
2023-04-20 15:27
可以是的,是這么做的。
2023-04-20 15:28
沒有未分配利潤科目嗎,再加一筆:借以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-04-20 15:33
好的謝謝老師。。。
2023-04-20 15:36
不用客氣,工作愉快。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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