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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-07 12:07

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

仰望星空 追問

2017-12-07 12:10

我這樣做了后,那利潤表中管理費用需要反映這筆費用嗎

鄒老師 解答

2017-12-07 12:11

你好,不反應的,一正一負剛好抵消了

仰望星空 追問

2017-12-07 12:12

月底結(jié)轉(zhuǎn)費用時,這筆一借一貸已經(jīng)平了,只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費用的余額就行嗎

仰望星空 追問

2017-12-07 12:18

哦,那不反應的話,管理費用明細賬的余額和利潤表中的本年累計數(shù)就不一致了

鄒老師 解答

2017-12-07 12:53

你好,沖銷了管理費用會存在這種情況的

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相關(guān)問題討論
購入借管理費用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數(shù)
2019-06-10 15:48:38
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-04-04 10:52:17
同學,你好 購買金稅盤 借:管理費用, 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額時候, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) , 借:管理費用負數(shù)或貸營業(yè)外收入。
2021-03-21 22:26:46
你好,借管理費用,貸銀行存款,抵扣的時候,借應交稅費,貸管理費用
2020-03-25 10:53:32
 小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術(shù)服務費的會計分錄是:   購買時:   借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款   抵扣時:   借:應交稅費-應交增值稅   貸:管理費用
2020-06-03 17:14:00
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