老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

4、某卷煙廠2019年5月銷售甲類卷煙60標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)75元,銷售乙類卷煙140標(biāo)準(zhǔn)箱,每條調(diào)撥價(jià)40元,以上價(jià)格均不含稅,本月購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅為18萬元,計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值
答: 計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅75*250*60*56%%2B140*250*40*365%2B(60%2B140)*150 應(yīng)交增值稅(60*75*250%2B140*250*40)*13%-18
比如購進(jìn)原材料50萬,有專用發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)2萬,取得普通發(fā)票。2萬是含稅不含稅
答: 您好,普票是含稅金額,不能抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是一般納稅人,稅率17%,收到某材料作為投資,含稅117000,沒取的增值稅專用發(fā)票,分錄是原材料117000,為什么不是借原材料117000/1.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅117000/1.17*0.17呢?
答: 你好,沒有收到專用發(fā)票,是不可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算的

