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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-06 10:36

您好!剩下的2300還能回來嗎

東至三駿財(cái)務(wù) 追問

2017-12-06 10:36

不一定,要暫時(shí)掛著,其實(shí)遠(yuǎn)不止2300,還有2-3萬元他都是掛著暫估款,我得慢慢等發(fā)票沖才行,現(xiàn)在只有3500的發(fā)票額

宋生老師 解答

2017-12-06 10:39

您好!是這樣,你可以先沖減一部分暫估。但是這些暫估在匯算清繳前都要處理好。沒有收到票的,要調(diào)減成本,先交稅。

東至三駿財(cái)務(wù) 追問

2017-12-06 10:41

沖暫估怎么沖呢,分錄怎么做啊,怎么調(diào)減成本呢

宋生老師 解答

2017-12-06 10:51

您好!也是一樣的,借借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估款 但是金額寫負(fù)數(shù)。
然后再按發(fā)票的金額做一筆藍(lán)字分錄。

東至三駿財(cái)務(wù) 追問

2017-12-06 10:55

但是我們沒有庫存商品,是網(wǎng)絡(luò)推廣公司,沖減的時(shí)候我做借庫存商品貸暫估款,那藍(lán)字的,我要怎么做呢,我們是支付網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi),之前老會(huì)計(jì)做的只是為了增加成品才做的庫存商品

宋生老師 解答

2017-12-06 10:58

您好!你紅字沖掉后,如果是服務(wù)費(fèi)。那么就繼續(xù)沖減之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后借主營業(yè)務(wù)成本-推廣費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等

東至三駿財(cái)務(wù) 追問

2017-12-06 11:02

我還是不太懂,我也在糾結(jié),我如果做了紅字沖減暫估款的,庫存商品我以前的帳是平的啊,如果再做一筆,庫存商品的余額不就有個(gè)紅字掛在那里了嗎,那我等于現(xiàn)在是要沖暫估,也要沖成本,分錄,是不是,借庫存商品,貸應(yīng)付帳款,紅字,然后借主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品也是紅字,最后做藍(lán)字的,是借銷售費(fèi)用,貸現(xiàn)金可以嗎,因?yàn)檫@個(gè)推廣費(fèi)是屬于銷售部門用的,不經(jīng)過庫存商品也不結(jié)轉(zhuǎn)成本了行嗎

宋生老師 解答

2017-12-06 11:08

你好!對(duì)的,就是按你想的那樣,既要沖庫存,也要沖成本。就像我上個(gè)回答的那樣。
你可以計(jì)入費(fèi)用。

東至三駿財(cái)務(wù) 追問

2017-12-06 11:09

好的,謝謝老師,非常感謝 ,您真的很好,很有耐心

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你好。銷售了,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
對(duì) 你寫的分錄 是對(duì)的 是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
你好,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-01-11 20:22:46
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