国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-12 14:22

同學(xué),你好

工資表按照全部金額做

CR 追問

2023-04-12 14:25

1100嗎,但是只計(jì)提了1000

小菲老師 解答

2023-04-12 14:26

同學(xué),你好
補(bǔ)計(jì)提剩下的100

CR 追問

2023-04-12 15:06

借:制造費(fèi)用/福利費(fèi)  100  貸:應(yīng)付薪酬  100  借:應(yīng)付薪酬  100  貸:銀存  100,
計(jì)提:借:直接人工  200   貸:應(yīng)付薪酬  200,
福利費(fèi)是要加到直接人工里面一起計(jì)提嗎

小菲老師 解答

2023-04-12 15:21

填寫,你好
福利費(fèi)是要加到直接人工里面一起計(jì)提嗎
是的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
2022-04-13 22:05:27
先計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費(fèi)用—福利費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...