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杏子
于2017-12-05 10:38 發(fā)布 ??1468次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-12-05 10:39
這個一般不用調(diào)整的啊
杏子 追問
2017-12-05 10:42
老師,我原來把預(yù)收和應(yīng)收分開做的,所以好多時候預(yù)收和應(yīng)收就會出現(xiàn)在一張憑證上,我現(xiàn)在把預(yù)收調(diào)到應(yīng)收貸方以后就不會重復(fù)出現(xiàn)
袁老師 解答
2017-12-05 10:56
那這樣可以的
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將應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余余額-300調(diào)整為預(yù)收,借:應(yīng)收款300 貸:預(yù)收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
老師,預(yù)收賬款怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款
答: 這個具體是什么業(yè)務(wù)?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方加一起是不
答: 你好,是這樣子算的。
之前銀行收到一筆款5萬。是沒有開票的。掛了預(yù)收賬款5萬?,F(xiàn)在要開票10萬出去了。請問是把之前的預(yù)收賬款5萬沖現(xiàn)在的應(yīng)收賬款10萬嗎?
討論
老師,應(yīng)收賬款的借方相當(dāng)于預(yù)收賬款的哪一方?
請問老師應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)收賬款,這種情況需要調(diào)賬嗎?
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間怎么調(diào)賬
同一個公司,我設(shè)置得有應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,現(xiàn)在應(yīng)收的借方和預(yù)收得貸方金額一直怎么沖減
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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杏子 追問
2017-12-05 10:42
袁老師 解答
2017-12-05 10:56