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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-10 14:39

你好,對應的收入做了嗎?如果做了的可以。

爆米花子 追問

2023-04-10 14:46

老師,對應的收入是指?

郭老師 解答

2023-04-10 14:47

你好,你銷售出去的收。

郭老師 解答

2023-04-10 14:47

你這個結轉的服務是什么業(yè)務的?你們單位給別人提供了服務,然后再分包出去的。

爆米花子 追問

2023-04-10 14:49

那如果不屬于銷售呢,我們是做一個項目其中需要一些專業(yè)的技術支持,找的其它公司提供這部分技術信息,這個對應的收入怎么算呢?

郭老師 解答

2023-04-10 14:52

自己內(nèi)部使用的管理費用不應該做成本。

郭老師 解答

2023-04-10 14:52

你給別人提供的是技術服務,然后你購買的這個技術服務屬于成本,沒有確認收入之前,做到勞務成本里面確認了收入才能結轉到主營業(yè)務成本,有收入才有成本,沒有收入沒有成本。

爆米花子 追問

2023-04-10 14:52

就是其它公司給我們提供服務,我們付錢給這個公司,分錄怎么做呀

郭老師 解答

2023-04-10 14:59

借勞務成本,貸銀行存款。

郭老師 解答

2023-04-10 14:59

已銷售出去,確認了收入,借助于業(yè)務成本貸勞務成本。

爆米花子 追問

2023-04-10 15:01

那有些項目需要邀請專家評審,這個評委費對公付了,但是沒有發(fā)票收回,這個分錄怎么做呀?可以也計入勞務成本嗎

郭老師 解答

2023-04-10 15:04

可以的,匯算清繳、納稅調(diào)整就行。

爆米花子 追問

2023-04-10 15:14

老師,納稅調(diào)整具體怎么操作啊,我不太懂

郭老師 解答

2023-04-10 15:17

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

爆米花子 追問

2023-04-10 15:38

老師,還有個問題,發(fā)票沖紅退款的分錄怎么做呀

郭老師 解答

2023-04-10 15:42

你好,銷售方的嗎?如果是的話,借應收賬款,負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)

爆米花子 追問

2023-04-10 15:46

如果是購買方呢,之前這張票已經(jīng)入賬了,對方發(fā)票沖紅之后不給我負數(shù)發(fā)票,那我怎么調(diào)整這筆帳呀

郭老師 解答

2023-04-10 15:50

同學說一下之前的分錄怎么做的?

爆米花子 追問

2023-04-10 15:56

借:應付賬款
貸:銀行存款

郭老師 解答

2023-04-10 15:59

你好,你沒有做成本費用?

郭老師 解答

2023-04-10 15:59

那你一直掛著這個就可以的,你收到了正數(shù)發(fā)票再做成本。

爆米花子 追問

2023-04-10 16:00

之前的帳不是我做的,我剛接手,所以一堆問題,我看她之前就直接是上面的分錄

郭老師 解答

2023-04-10 16:02

現(xiàn)在收到的證書發(fā)票沒有沒有收到的話不用做

爆米花子 追問

2023-04-10 16:03

正數(shù)發(fā)票說是還給他們了,他們沖紅了,但是沒有給我們負數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2023-04-10 16:06

你好,負數(shù)發(fā)票你可以紅沖的,但是你這個紅沖不了不是嗎?借銀行存款,貸預付賬款不合適吧?

郭老師 解答

2023-04-10 16:06

所以你就先不要動。

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你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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