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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-04-03 14:22

你好; 你開出去的紅沖收入 ; 收到的紅沖成本  

May 追問

2023-04-03 14:42

我們開出去的:借:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(銷)  貸:應付賬款 ,支付返利的時候  借:應付賬款  貸:銀行存款  不需要紅沖成本和庫存商品了對吧

May 追問

2023-04-03 14:45

我們收到紅字發(fā)票 :借:應收賬款   貸:主營業(yè)務成本 紅   應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

May 追問

2023-04-03 14:46

就是感覺分錄有點奇怪

meizi老師 解答

2023-04-03 14:48

你好;  開出去是全額開的 還是扣除了返利來開票的 

May 追問

2023-04-03 14:53

我們都是直接單獨開的返利,和之前的發(fā)票不掛鉤的

meizi老師 解答

2023-04-03 14:58

你好;   那你全額做收入;  你收到紅字發(fā)票;    那么你做  紅沖才行的; 你要做轉(zhuǎn)出哈; 你開了紅字信息表出去嗎 

May 追問

2023-04-03 15:00

老師,麻煩你看一下我分錄是否可以?

May 追問

2023-04-03 15:03

我們作為銷售方開具紅票,你說的是需要紅沖成本嗎?哪部分成本,沒有對應的成本可以沖啊

meizi老師 解答

2023-04-03 15:10

你好1;  需要的; 你開出去的要紅沖收入;  收到的 沖成本的  

May 追問

2023-04-03 15:10

那我的分錄是對的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:19

你好;  你之前的分類不對哈 ;  你應該去沖收入 和沖成本的  

May 追問

2023-04-03 15:28

老師,上面分錄就是沖收入和成本呀

May 追問

2023-04-03 15:29

只是我們錢不是直接紅沖應收和應付,是需要支付返利和收返利的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:33

你好1;  你上面不對哦; 正常做; 借主營業(yè)務收入 ; 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款 ;  借應付賬款貸主營業(yè)務成本   

May 追問

2023-04-03 15:40

是的,我們錢該收的還是要收,不能紅沖應收,我們要支付對方返利,這個分錄怎么調(diào)整好呢

meizi老師 解答

2023-04-03 15:46

你好;  如果是支付出去;  不想去沖應收賬款; 那你直接支付出去做; 借銷售費用 貸銀行存款   

May 追問

2023-04-03 16:07

那開出去的紅票,沖收入,借方做啥

meizi老師 解答

2023-04-03 16:14

你好;  開出去的紅字發(fā)票 ;  你這個之前收入都全額收到了嗎   

May 追問

2023-04-03 16:18

沒有,但是他會付給我們,不抵貨款,我們也要付返利給對方

meizi老師 解答

2023-04-03 16:22

你好 ;  1. 支付出去; 借銷售費用貸銀行存款 ;2. 收到做;  借其他應收款貸  主營業(yè)務成本   ;收到的紅字發(fā)票 沖成本哈  

May 追問

2023-04-03 16:40

老師,我們開銷售紅字發(fā)票給對方,同時要支付對方返利,做分錄的時候不沖應收賬款,我們收到紅字發(fā)票,也不沖應付 ,對方會付返利給我們

meizi老師 解答

2023-04-03 16:44

你好1;     1. 支付出去; 借銷售費用 貸銀行存款 ;2. 收到做;  借其他應收款貸  主營業(yè)務成本   ;收到的紅字發(fā)票 沖成本哈   ;借銀行存款貸其他應收款  

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