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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-30 17:41

11月底就不是計提了,就是直接入費用,按發(fā)放的情況入費用處理。

安予涵 追問

2017-11-30 17:46

那老師會計分錄是不是借:管理費用-XXX  (銷售費用-XXX)貸應付職工薪酬?

李愛文老師 解答

2017-11-30 17:52

上述分錄正確,是轉費用的分錄。

安予涵 追問

2017-11-30 17:56

老師昨晚分錄后,期末余額金額變負數(shù)是怎么回事?

李愛文老師 解答

2017-11-30 18:07

要看哪個科目變成負數(shù)?

安予涵 追問

2017-11-30 18:49

@李愛文老師:應付職工薪酬變負數(shù)

李愛文老師 解答

2017-11-30 19:54

說明計入應付職工薪酬少了,就是計提工資費用少了,發(fā)的金額多些。

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相關問題討論
你好,2個人提前發(fā)了工資,賬務處理是 借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
2020-07-03 10:58:07
11月底就不是計提了,就是直接入費用,按發(fā)放的情況入費用處理。
2017-11-30 17:41:55
計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 發(fā)放 借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
您好!是的。應該8月計提,9月發(fā)放
2017-12-29 15:37:47
你是多計提的話,要沖減多計提的費用
2019-10-31 16:49:11
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