国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-29 08:45

好,也要分員工在哪個具體部門的?

福鋒 追問

2023-03-29 08:51

我們公司就有業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和 運(yùn)營部  總經(jīng)辦,那都放在管理費(fèi)用明細(xì)填個各部
是嗎?

玲老師 解答

2023-03-29 08:55

業(yè)務(wù)部可以計入銷售費(fèi)用,其他的計入管理費(fèi)用。

福鋒 追問

2023-03-29 08:58

好的 謝謝老師

玲老師 解答

2023-03-29 09:05

客氣問題解決,請好評。

福鋒 追問

2023-03-29 09:08

好的 老師那客服部計入哪里呢?

玲老師 解答

2023-03-29 09:11

銷售客服是屬于銷售部門計入銷售費(fèi)用。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
單位負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 ; 單位部分 計入管理費(fèi)用; 個人部分走 其他應(yīng)收款。 借管理費(fèi)用-單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款
2022-04-13 10:46:29
這個是營業(yè)外收入的,同學(xué)
2022-08-04 15:42:02
計提借管理費(fèi)用-工資3000/社保800/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/3800(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-3000 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款200(個人負(fù)擔(dān)的) 銀行存款2800 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金800(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款200(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款1000
2022-04-04 14:31:35
你好同學(xué),因為有的地方當(dāng)月扣的是上月的社保,就會造成社保費(fèi)期間有個延遲,所以必須計提。如果你們是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保費(fèi),那你可以不計提。
2021-11-08 17:31:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...