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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-11-29 10:19

1、借:銀行存款  3000 
貸:應(yīng)收賬款    3000 
2、借:銷售費用  200 
貸:銀行存款   200

浮生若夢 追問

2017-11-29 10:30

如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元,返利的200元在收款時直接收2800元。分錄這么做可以不。借:現(xiàn)金2800 銷售費用_返利200 貸:應(yīng)收3000 銷售商品時還是按3000元,確定收入嗎? 借:應(yīng)收賬款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000

方亮老師 解答

2017-11-29 10:42

可以的。銷售商品時還是按3000元,確定收入。

浮生若夢 追問

2017-11-29 10:44

商貿(mào)公司每天銷售的每一筆收入都要隨時結(jié)出材料成本怎么做呢?借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品   金額要隨時結(jié)出按那種方法呢?

方亮老師 解答

2017-11-29 10:52

可以月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),采用月末一次加權(quán)平均法即可,存貨單位成本=(原有庫存存貨的實際成本+本月各批進貨的實際成本之和)/(原有庫存存貨數(shù)量+本月各批進貨數(shù)量之和),本月發(fā)出存貨的成本=本月發(fā)出存貨的數(shù)量×存貨單位成本。

浮生若夢 追問

2017-11-29 11:02

平時銷售發(fā)出庫存商品怎么做賬呢?就是平時要減少庫存商品數(shù)據(jù)財務(wù)上怎么提現(xiàn)呢?

方亮老師 解答

2017-11-29 11:20

平時登記數(shù)量金額明細(xì)賬里面的數(shù)量即可,不用編制分錄。

浮生若夢 追問

2017-11-29 11:44

懂了,感謝老師

方亮老師 解答

2017-11-29 12:02

不客氣。

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1、借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)收賬款 3000 2、借:銷售費用 200 貸:銀行存款 200
2017-11-29 10:19:52
你開紅字發(fā)票么,你退款 那就做借應(yīng)收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2019-11-04 09:31:57
你好 !(1)發(fā)出商品時:   借:委托代銷商品       貸:庫存商品        ?。?)收到代銷清單時:   借:應(yīng)收賬款        貸:主營業(yè)務(wù)收入            應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   借:主營業(yè)務(wù)成本      貸:委托代銷商品       借:銷售費用         貸:應(yīng)收賬款         ?。?)收到支付的貸款時:   借:銀行存款        貸:應(yīng)收賬款 
2020-04-14 17:03:37
你好,不要一筆合并起來做,分開一筆筆做,一個附件做一張憑證。
2016-11-25 11:51:09
借;應(yīng)付賬款 58000 貸;應(yīng)收票據(jù) 48000 銀行存款 10000
2016-11-25 11:39:04
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