
去年我做錯印花稅的分錄是借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款。正確的是借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款。那今年應(yīng)該怎樣調(diào)整
答: 你好,可以不用調(diào)整了,只是統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候別忘記
計提印花稅計入哪個會計科目吖?是不是借:營業(yè)稅金及附加 待:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款? 營業(yè)稅金及附加和稅金及附加有什么區(qū)別么?
答: 是稅金及附加;現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了,改為稅金及附加了,你的分錄是正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,交印花稅的時候:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款收到印花稅退款時:借:銀行存款 貸:營業(yè)稅金及附加-印花稅可是我現(xiàn)在報稅的時候顯示
答: 不能是負(fù)數(shù)吧,那這個等有計提別的附加稅的時候再沖掉,借銀行 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款,掛往來,有計提再做借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)

