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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-26 22:24

借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬;借:庫存股貸:銀行存款;借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存股

說:順其自然 追問

2017-11-26 22:26

老師,其中的原理是?如果我方與持有本公司股份的其他公司合并(屬于兼并重組)又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

袁老師 解答

2017-11-26 22:30

就是回購股份,獎勵給員工啊,這個資產(chǎn)負(fù)債合并即可

說:順其自然 追問

2017-11-26 22:35

老師,我的基礎(chǔ)比較差,這個合并如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

袁老師 解答

2017-11-26 23:09

把資產(chǎn)負(fù)債合并一起,然后做借:實(shí)收資本,資本公積 貸:長期股權(quán)投資即可

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你好,原股東借銀行存款貸長期股權(quán)投資, 新股東借長期股權(quán)投資貸銀行存款, 該企業(yè)借實(shí)收資本老股東貸實(shí)收資本新股東
2022-09-23 13:09:15
你好,先請問下股權(quán)融資10%是什么意思呀?
2021-09-23 11:15:32
你好,認(rèn)繳的出資,暫時(shí)沒有會計(jì)處理。等實(shí)繳到位的時(shí)候,記入實(shí)收資本科目。
2020-07-02 08:22:11
你好,借;實(shí)收資本,貸銀行存款等科目
2019-10-10 14:34:52
你好 認(rèn)繳,在章程同約定我要繳多少,不需要賬務(wù)處理 實(shí)繳,實(shí)際拿出來的投資款,貸記實(shí)收資本
2019-06-30 19:02:36
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