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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-09 10:07

老師,以前沒(méi)有把實(shí)收資本做到賬上,本月怎么做呢?因?yàn)榻涣擞』ǘ惲?/p>

單薄的歌曲 追問(wèn)

2015-11-09 10:09

那印花稅怎么做呀?可是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有呢,是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)的沒(méi)做

單薄的歌曲 追問(wèn)

2015-11-09 10:12

月末以前年度損益也結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了是嗎

單薄的歌曲 追問(wèn)

2015-11-09 10:17

謝謝老師!

鄒老師 解答

2015-11-09 10:01

借;以前年度損益調(diào)整  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  營(yíng)業(yè)外支出   貸 ;銀行存款

鄒老師 解答

2015-11-09 10:07

如果注冊(cè)資金到賬了就進(jìn)行賬務(wù)處理,沒(méi)有到賬無(wú)需做賬

鄒老師 解答

2015-11-09 10:10

借;管理費(fèi)用-印花稅    貸;銀行存款

鄒老師 解答

2015-11-09 10:14

借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸;以前年度損益調(diào)整

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