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2.20
于2017-11-20 11:30 發(fā)布 ??2981次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-20 11:31
計提 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 繳納 借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸;銀行存款等科目 返還就做計提,繳納的相反分錄
2.20 追問
2017-11-20 11:38
我之前繳納時候做的是。借:管理費用--工會經(jīng)費,待:銀行存款。。沒有計提?,F(xiàn)在收到按照繳納的47.5%返還,借:銀行存款。貸:
鄒老師 解答
你好,貸方 計入管理費用就是了
2017-11-20 11:44
那我這筆錢一般用在哪些方面是正確的呢,
2017-11-20 11:45
你好,就是用于工會的相關(guān)支出
只要是用在員工身上就行嗎。比如員工聚餐。我講錢從賬戶取出來組織員工聚餐?;蛘呓o員工發(fā)放福利
2017-11-20 11:46
你好,不可以的,需要是用于工會的相關(guān)支出,比如工會開展活動,工會人員工資支付等
2017-11-20 11:56
那就是我們的付款方只能是公會唄,只能銀行付,不能取現(xiàn)付
2017-11-20 11:57
你好,是的,不能用現(xiàn)金支付相關(guān)款項的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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