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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-20 11:31

計提   借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 
繳納  借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費      貸;銀行存款等科目   
返還就做計提,繳納的相反分錄

2.20 追問

2017-11-20 11:38

我之前繳納時候做的是。借:管理費用--工會經(jīng)費,待:銀行存款。。沒有計提?,F(xiàn)在收到按照繳納的47.5%返還,借:銀行存款。貸:

鄒老師 解答

2017-11-20 11:38

你好,貸方 計入管理費用就是了

2.20 追問

2017-11-20 11:44

那我這筆錢一般用在哪些方面是正確的呢,

鄒老師 解答

2017-11-20 11:45

你好,就是用于工會的相關(guān)支出

2.20 追問

2017-11-20 11:45

只要是用在員工身上就行嗎。比如員工聚餐。我講錢從賬戶取出來組織員工聚餐?;蛘呓o員工發(fā)放福利

鄒老師 解答

2017-11-20 11:46

你好,不可以的,需要是用于工會的相關(guān)支出,比如工會開展活動,工會人員工資支付等

2.20 追問

2017-11-20 11:56

那就是我們的付款方只能是公會唄,只能銀行付,不能取現(xiàn)付

鄒老師 解答

2017-11-20 11:57

你好,是的,不能用現(xiàn)金支付相關(guān)款項的

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