
老師,在做匯算清繳申報表時,有個職工薪酬報表A105050,我是按照這個科目余額表里的應(yīng)付職工薪酬數(shù)字填寫,還是根據(jù)管理費(fèi)用中,和銷售費(fèi)用中的(工資+社保+公積金+職工教育經(jīng)費(fèi)+工會經(jīng)費(fèi)+福利費(fèi))填寫???
答: “賬載金額”按照應(yīng)付職工薪酬科目的貸方累計額填列。
老師,在做匯算清繳申報表時,有個職工薪酬報表A105050,我是按照這個科目余額表里的應(yīng)付職工薪酬數(shù)字填寫,還是根據(jù)管理費(fèi)用中,和銷售費(fèi)用中的(工資 社保 公積金 職工教育經(jīng)費(fèi) 工會經(jīng)費(fèi) 福利費(fèi))填寫???
答: 全部都看應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)據(jù) 這些科目都通過應(yīng)付職工薪酬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5月賬套中,沖減多提的工資,誤將分錄寫成 :借:應(yīng)付職工薪酬9544,貸:銷售費(fèi)用9544. 現(xiàn)在發(fā)生,5月的科目余額表中銷售費(fèi)用與利潤表中的不一致,原因是貸方這筆沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在進(jìn)行6月憑證處理,如何處理這筆金額呢
答: 你好!可以手工結(jié)轉(zhuǎn)過去


紫蘇 追問
2023-03-16 16:09
樸老師 解答
2023-03-16 16:15