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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-16 11:15

應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額怎么填

東老師 解答

2023-03-16 11:15

你好,是查本年應(yīng)交的增值稅嗎?

能干的可樂 追問

2023-03-16 11:15

財(cái)務(wù)狀況表

能干的可樂 追問

2023-03-16 11:16

里面的 應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額

能干的可樂 追問

2023-03-16 11:16

是填哪個(gè)數(shù)字

東老師 解答

2023-03-16 11:16

填寫的是你應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的累計(jì)余額。

能干的可樂 追問

2023-03-16 11:17

填寫的是借方還是貸方?本期 還是本年累計(jì)

東老師 解答

2023-03-16 11:17

填寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅借方的金額。

能干的可樂 追問

2023-03-16 11:18

本年累計(jì) 還是本期發(fā)生

東老師 解答

2023-03-16 11:19

這個(gè)查看的是本年累計(jì)的金額。

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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