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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-16 11:39

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

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你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸;銀行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
工資可以進(jìn)入制造費用計提嗎 我們是水廠
2019-07-08 16:18:42
你好: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-14 07:46:49
一、先從工資中扣 1、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 2、再將應(yīng)付職工薪酬分配到各費用中(管理費用——工資、銷售費用——工資及基他科目) 3、交社保 借:管理費用——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:銀行存款 二、后從工資中扣 1、交社保 借:管理費用——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:銀行存款 2、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 3、再將應(yīng)付職工薪酬分配到各費用中(管理費用——工資、銷售費用——工資及基他科目)
2017-06-20 14:58:20
您好,把上個月多計提的紅沖,然后按照實際正確的金額發(fā)放
2020-08-13 11:10:58
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