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送心意

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職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-14 10:31

老師:可以按照如下方式處理:1.計(jì)入當(dāng)期期初應(yīng)交增值稅余額。2. 當(dāng)月結(jié)賬時(shí),先在增值稅科目中,按照上年度有留抵稅額,先將應(yīng)交增值稅余額調(diào)整為0,然后在增值稅科目核算表中,先將上年未交增值稅余額調(diào)整為0. 3.期末結(jié)賬時(shí),根據(jù)實(shí)際情況,在期末結(jié)賬單中,調(diào)整本期的應(yīng)交稅額,當(dāng)期的已交稅額等相關(guān)科目,以結(jié)賬本期的稅金。案例:比如賬套開(kāi)始啟用的第一個(gè)月,01月份,實(shí)際上有300稅,300稅需要調(diào)整至期末科目,期末會(huì)計(jì)期間結(jié)賬后,300稅會(huì)記載到“上年未交增值稅”科目中。

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