暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額,上月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月紅沖后按實(shí)際入賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),該怎么調(diào)賬,謝謝
緊張的冬日
于2023-03-10 14:01 發(fā)布 ??1852次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2023-03-10 14:12
是的,暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額造成本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)。調(diào)賬時(shí)需要先將本月紅沖產(chǎn)生的收入減去原來暫估入庫(kù)的高于實(shí)際金額,形成新的暫估入庫(kù)數(shù)。另外,還需要將上月未結(jié)轉(zhuǎn)的成本和本月支出的成本準(zhǔn)確計(jì)提,并在本月結(jié)賬時(shí)將實(shí)際成本科目發(fā)生的余額放在暫估入庫(kù)科目,以此完成調(diào)賬。
相關(guān)問題討論

是的,暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額造成本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)。調(diào)賬時(shí)需要先將本月紅沖產(chǎn)生的收入減去原來暫估入庫(kù)的高于實(shí)際金額,形成新的暫估入庫(kù)數(shù)。另外,還需要將上月未結(jié)轉(zhuǎn)的成本和本月支出的成本準(zhǔn)確計(jì)提,并在本月結(jié)賬時(shí)將實(shí)際成本科目發(fā)生的余額放在暫估入庫(kù)科目,以此完成調(diào)賬。
2023-03-10 14:12:26

您好,可以沖差額就可以了。
2017-02-13 09:36:40

你好 把之前做的暫估的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖掉 科目相同 金額負(fù)數(shù) 然后再按正確的做分錄就可以了
2019-04-19 09:54:51

如果金額一致不用調(diào)整,之前多做了需要把成本紅沖,庫(kù)存紅沖,借銀存貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
匯算清繳把多暫估的調(diào)增
2019-05-09 20:33:45

您好
上季度成本暫估入庫(kù) 成本已經(jīng)結(jié)賬 下季度收到發(fā)票,實(shí)際成本大于暫估成本,做紅字發(fā)票沖回暫估跟結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 然后按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2020-01-05 17:58:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息