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小許
于2017-11-09 11:11 發(fā)布 ??1068次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-11-09 11:16
您好!填在附表2和主表進項稅額轉出行
小許 追問
2017-11-09 11:18
具體填寫哪一行老師,我分不清
宋生老師 解答
2017-11-09 11:22
你好!填入第15行就可以了
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我進項稅額轉出就是一個業(yè)務招待費不能抵扣,和購買金稅盤的稅額不能抵扣,這2種情況我應該填在哪一項
答: 招待費的在15 金稅盤的在23
業(yè)務招待費取得專票要做進項稅額轉出,應填寫在表二當中的那一欄呢
答: 您好 沒清記具體欄次 您截圖看一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有個業(yè)務招待費要做進項稅額轉出。是填這里嗎
答: 對,沒錯兒,就是填寫在這里。
老師,業(yè)務招待費的進項抵扣是不認證還是進項稅額轉出呢?
討論
認證了一張業(yè)務招待費發(fā)票,需要進項稅額轉出,填表填在哪呢?
住宿費的發(fā)票可以抵扣嗎?如果是業(yè)務招待費的住宿是不是不能抵扣?如果開的專票我需要做進項稅額,然后進項稅額轉出嗎
老師好!請問業(yè)務招待費里哪些要進項稅額轉出?
老師您好,請問公司買的酒招待,業(yè)務招待費是不是不能開專票?如果開專票是不是得進項稅額轉出
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 291879 個
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小許 追問
2017-11-09 11:18
宋生老師 解答
2017-11-09 11:22