老師你好:我有一個(gè)問題咨詢:我單位和別的單位搞合作,一開始是共同申請項(xiàng)目形式合作,對方打給我方的款,我們作為遞延收益入賬,每月對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。一年半之后,對方突然要求我方開具這一年半給我的款的增值稅發(fā)票,還要把合同剩余款一起開到發(fā)票里。請問老師我該如何調(diào)整我的賬,會計(jì)分錄分別是什么。求指教
柳動蟬鳴
于2017-11-07 17:25 發(fā)布 ??804次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計(jì)師
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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-08-28 15:03:07

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
你好,是這樣處理的
2017-07-08 16:12:27

您好,建議,全額紅沖原來的分錄,再成預(yù)收賬款,開發(fā)票后,再做主營業(yè)務(wù)收入,或者其他業(yè)務(wù)收入。
2017-11-11 18:47:55

同學(xué)你好
很高興為你解答
借:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
貸:遞延收益
征稅發(fā)票開具以后納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了
所以增值稅銷項(xiàng)稅就不用調(diào)整了
2021-09-02 19:01:49

您好,這樣也可以的。
2016-11-03 16:58:44
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