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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-06 11:45

你好!你是本月繳納本月的嗎?

宋生老師 解答

2017-11-06 11:51

是本月繳納本月的   這樣的話計入應(yīng)交稅費-已交稅金可以嗎?

宋生老師 解答

2017-11-06 11:53

您好!如果是本月交本月的就計入已交稅金。

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相關(guān)問題討論
你好!你是本月繳納本月的嗎?
2017-11-06 11:45:33
您好,是的 當(dāng)月已繳納的增值稅使用已交稅金這個科目,繳納稅款時: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-02-15 08:41:27
1、一般納稅人上交增值稅的會計處理   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)    貸:銀行存款   如果企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回多繳的增值稅時,作相反的會計分錄。   2、月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅   3、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時   借:應(yīng)交稅全——未交增值稅    貸:銀行存款
2015-11-25 15:12:32
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
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