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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-03-06 14:21

是的,就是那樣做的哈

追問

2023-03-06 14:25

我們的采購費(fèi)用還沒開票,現(xiàn)在貨物銷售了,要分?jǐn)傄徊糠植少徺M(fèi)用,是要暫估嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-03-06 14:31

購入商品就要先暫估的

追問

2023-03-06 14:46

分錄咋做呢,我們的貨物的票是開了的,就是采購費(fèi)用沒開

家權(quán)老師 解答

2023-03-06 14:49

暫估入庫 
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
   庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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應(yīng)收票據(jù)是資產(chǎn),是別人給你們的承兌,到期可以收錢的 應(yīng)付票據(jù)是負(fù)債,是你們開出的,到期你們要付錢的
2020-02-11 11:21:06
你好 你收到是應(yīng)收票據(jù), 你開出的是應(yīng)付票據(jù)
2019-01-28 19:02:25
學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
2023-04-25 21:40:05
您好!這個估計是他用他收到的別的客戶給他開的票據(jù)來支付的。 不過就這個用應(yīng)付票據(jù)可能更好理解。
2016-11-30 15:06:32
同學(xué)您好什么具體情況???
2022-04-10 18:09:35
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