国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2023-03-02 14:52

你好 借 其他應(yīng)收,貸銀行
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款  

覺知 追問

2023-03-02 14:57

老師,因?yàn)槲覀兪谴~會計(jì),所以我平時就是出納身份,只是做單據(jù),沒有做過什么分錄,是不是我把憑證給代賬會計(jì),他就知道該怎么處理了?我把員工該退的錢讓他直接存到賬戶,對吧。注明一下。

玲老師 解答

2023-03-02 15:05

你好 是的給代賬會計(jì)做的 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款3000 貸銀行存款3000
2015-12-03 16:23:20
您好 就是出差的時候先去財(cái)務(wù)借支費(fèi)用
2021-10-05 20:18:53
借:其他應(yīng)收款--李紅 2000 貸:銀行存款 2000
2019-10-24 09:55:33
你找公司預(yù)支差旅費(fèi)支出,當(dāng)然需要填寫借款單
2016-05-24 19:40:53
你好 借 其他應(yīng)收,貸銀行 借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款??
2023-03-02 14:52:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...