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秋辰CC
于2017-10-30 10:11 發(fā)布 ??3632次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-10-30 10:15
你好!1、向別人支付押金 借:其他應收款--押金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、收到別人押金 借:銀行存款(或現(xiàn)金) 貸:其他應付款--押金
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你好,其他應收款跟其他應付款怎么對沖,是同一人
答: 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師 請問其他應收款個人(職工)為負數(shù)了調(diào)到其他應付款個人(法人)可以嗎
答: 好,那這個個人職工和法人是一個人嗎?如果是的話,可以不是的,不行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收款和其他應付款要怎么做才能有效管控呢
答: 你好。學員,這個要規(guī)定借款期限,就是定期清理
這里為什么不是用其他應收款,而是用其他應付款?
討論
老師好,去年預支款給員工了,我寫了借:其他應付款了,我能不能做一張調(diào)整其他應付轉其他應收憑證借:其他應收款,貸:其他應付款?
員工既有給借給公司周轉資金,也有出差借款,是只用一個科目還是即用其他應收款,又用其他應付款呢?
做了年度審計,審計報告將其他應付款的數(shù)轉了一些到其他應收款中,那我在賬上應如何調(diào)整?
請問,其他應付款或其他應收款,同一個科目里的借貸(不同客戶)可以相互沖銷不?記賬公司記的往來賬,好多都沒有的,但一直掛,想問問可否這樣操作,沖掉一些去
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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