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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-10-29 08:11

老師,我們沒有庫存的哦,我們直接去供應商那里拉貨

°青春的尾巴し 追問

2017-10-29 08:35

是的,正常損耗那部分用什么科目,我們也有溢余的,跟銷售的重量對不上

°青春的尾巴し 追問

2017-10-29 09:08

但是老師,供應商開發(fā)票的數(shù)量跟我們銷售數(shù)量不一致,這個我不懂怎么做分錄

方亮老師 解答

2017-10-29 08:07

1、盤盈: 
借:庫存商品 
貸:待處理財產(chǎn)損溢 
借:待處理財產(chǎn)損溢 
貸:管理費用 
2、盤虧: 
借:待處理財產(chǎn)損溢 
貸:庫存商品 
借:管理費用 
貸:待處理財產(chǎn)損溢

方亮老師 解答

2017-10-29 08:18

如果是您描述的情況,不用進行賬務處理,這種情況屬于正常的損耗。

方亮老師 解答

2017-10-29 09:04

因為你們單位沒有入庫環(huán)節(jié),沒有涉及到庫存商品科目,所以不用反映盤盈或者盤虧。

方亮老師 解答

2017-10-29 09:33

1、因為你們單位不涉及入庫環(huán)節(jié),所以直接根據(jù)供應商開具的發(fā)票編制如下分錄即可: 
借:主營業(yè)務成本 
貸:銀行存款 
2、根據(jù)收到的款項確認收入: 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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同學你好,很高興為你解答,你不是拿房抵了嗎?為什么錢已經(jīng)給了?是部分給的錢部分給了房嗎?
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您好,借庫存商品-1500借營業(yè)外支出1500
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