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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-10-28 18:38

您好,老師,那具體做賬怎么做呢,是按照發(fā)票的金額做賬嗎 可,還是按照實(shí)際成本做賬1300呢,但是那二百的收據(jù)怎么辦呢,他最終的目的是為什么這么做,為了抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎 麻煩老師用白話文系統(tǒng)全面的講解一下 謝謝

方亮老師 解答

2017-10-27 18:00

按照法律規(guī)定是不能這樣抵扣的,但是實(shí)務(wù)中很多企業(yè)存在這種情況,支付費(fèi)用時(shí)不能取得發(fā)票,只能在發(fā)生其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)多開(kāi)具一些金額,以代替沒(méi)有發(fā)票的金額,金額小問(wèn)題不大。

方亮老師 解答

2017-10-28 20:03

1、應(yīng)該按照發(fā)票上面的金額入賬。 
2、收據(jù)作為原始憑證不能給報(bào)銷人的。 
3、按照規(guī)定收據(jù)是不能入賬的,所以只能用其他的發(fā)票代替入賬。

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