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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-02-24 15:06

1、紅字發(fā)票科目: 
 
(一)發(fā)票金額:應(yīng)收賬款 
 
借:應(yīng)收賬款xx 
 
貸:應(yīng)付賬款xx 
 
(二)補開發(fā)票:應(yīng)收賬款 
 
借:應(yīng)付賬款xx 
 
貸:應(yīng)收賬款xx 
 
案例分析: 
 
假設(shè)企業(yè)A開具一張3000元的紅字發(fā)票,當企業(yè)A將該紅字發(fā)票實施記賬處理時,會計分錄如下: 
 
借:應(yīng)收賬款 3000 
貸:應(yīng)付賬款 3000

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1、紅字發(fā)票科目: (一)發(fā)票金額:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款xx 貸:應(yīng)付賬款xx (二)補開發(fā)票:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款xx 貸:應(yīng)收賬款xx 案例分析: 假設(shè)企業(yè)A開具一張3000元的紅字發(fā)票,當企業(yè)A將該紅字發(fā)票實施記賬處理時,會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000
2023-02-24 15:06:06
摘要欄就寫”紅沖X月X號憑證“,分錄就是原來那筆分錄,但是用負數(shù)表示。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-07 15:30:36
你好,沖減之前開具的發(fā)票,開具新的發(fā)票,按照新開的發(fā)票確認收入
2019-12-05 15:16:58
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的,視不同情況分別按以下辦法處理:?  ?。ㄒ唬┮?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。? (二)購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的,由購買方填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。? (三)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。?  ?。ㄋ模┮蜷_票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機關(guān)
2016-03-10 20:44:27
你好,你當時開發(fā)票是怎么做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)。
2023-07-12 16:10:02
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