老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問(wèn)
直接做往來(lái)內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們無(wú)償使用主管部門提供的辦 問(wèn)
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個(gè)有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報(bào)酬,還需要他 問(wèn)
您好,個(gè)體不用申報(bào),一般是公司才要申報(bào) 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄一般需要兩步來(lái)完成。 1.借方:從成本費(fèi)用科目借出成本費(fèi)用,在貸方寫出科目編號(hào)及金額; 2.貸方:寫出本期利潤(rùn)科目或本年利潤(rùn)科目,科目編號(hào)及金額; 具體的分錄形式如下: 借:成本費(fèi)用xx xx 貸:本期利潤(rùn)或本年利潤(rùn)xx xx 拓展知識(shí): 在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí),成本費(fèi)用科目以及本期利潤(rùn)科目或本年利潤(rùn)科目均需要認(rèn)真核對(duì),以免出現(xiàn)分錄錯(cuò)誤,引起會(huì)計(jì)處理失誤。而且在結(jié)轉(zhuǎn)之前,需要明確各科目余額變動(dòng)情況,并完成內(nèi)部檢查,以保證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的正確性,以保證會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性。
制造費(fèi)用-工資結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 借 生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄為:借:成本費(fèi)用科目;貸:本月應(yīng)付賬款科目。結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,是指將本月應(yīng)付的成本費(fèi)用推到下一期,也就是下月付款。其分錄原理是多月攤銷法,即將成本費(fèi)用平均分配到今年多個(gè)月,每月結(jié)轉(zhuǎn)一部分未償還費(fèi)用,使企業(yè)在本月末準(zhǔn)確無(wú)誤的結(jié)算費(fèi)用。 企業(yè)在進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí),要確保各項(xiàng)成本費(fèi)用支出經(jīng)過(guò)審核,并提前做充足的準(zhǔn)備和安排,特別要注意控制財(cái)務(wù)成本,避免付款出現(xiàn)爭(zhēng)議。 拓展知識(shí):結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用也可以采用按金額結(jié)轉(zhuǎn)法,即將本月未付清的成本費(fèi)用金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),并特別標(biāo)注“期末結(jié)轉(zhuǎn)”的字樣。在下個(gè)月進(jìn)行付款時(shí),要與上個(gè)月的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行核對(duì),以保證費(fèi)用得到準(zhǔn)確的結(jié)算和支付。
發(fā)生的福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
月末結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本30000,結(jié)轉(zhuǎn)原材料銷售成本5000,會(huì)計(jì)分錄怎么做
給承租方開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?月末家還需要結(jié)轉(zhuǎn)電成本嗎?分錄怎么做?

