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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-11 16:44

您好,不對,應(yīng)該是,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是一般納稅人使用的科目。

清盞涂墨衣 追問

2017-10-11 16:50

那這樣的營業(yè)外收入是不是什么時(shí)候應(yīng)該交什么稅呢?企業(yè)所得稅?

王雁鳴老師 解答

2017-10-11 16:54

您好,是到季度的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅。

清盞涂墨衣 追問

2017-10-11 16:57

@王雁鳴老師: 那未交的增值稅9月底把它計(jì)入營業(yè)外收入。  10月報(bào)稅以后再做企業(yè)所得稅的分錄嗎?怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-10-11 17:13

您好,如果9月底累計(jì)有利潤,且以前年度沒有虧損,或者9月底的累計(jì)利潤減去以前年度虧損后,還有利潤的,就按剩余的利潤乘以企業(yè)所得稅率,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

清盞涂墨衣 追問

2017-10-11 19:57

@王雁鳴老師:如果以前年度有虧損,就不做這個(gè)賬了嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-10-11 21:37

您好,如果9月底的累計(jì)利潤,減去以前年度虧損,是負(fù)數(shù)的話,就不用交稅了,也不用做這個(gè)分錄了。

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2019-04-10 09:05:16
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
銷售時(shí)正常確認(rèn)應(yīng)交增值稅: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 如果申報(bào)可以免稅,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-03-02 10:34:26
可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
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