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漫步
于2017-09-27 15:05 發(fā)布 ??1268次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-27 15:39
發(fā)票金額20600,實(shí)際只有9000有。多出來的11600用員工產(chǎn)生的沒有發(fā)票的費(fèi)用的流水(出納標(biāo)注貨款)來沖減。老師說這樣也可以,不過得寫報(bào)銷單才行,
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2017-09-27 15:58
借,原材料,板材20600,貸,銀行存款9000,其他應(yīng)收款xxx5000,其他應(yīng)收款yyy6600,是這樣嗎老師?
2017-09-27 18:54
那我上月只做了借,原材料,20600,貸,銀行存款9000,其他應(yīng)付款11600,上月沒充減,這月要怎么做啊老師麻煩具體點(diǎn),謝謝
王雁鳴老師 解答
2017-09-27 15:11
您好,公司用員工的費(fèi)用來沖減發(fā)票上多出來的金額?我沒明白您的意思,麻煩您再詳細(xì)描述一下,謝謝。
2017-09-27 15:49
您好,是不是這個(gè)樣子,比如說開回發(fā)票20600元,實(shí)際支付現(xiàn)金9000元,多出來的11600沖其他員工的借款,填寫報(bào)銷單據(jù)的時(shí)候,費(fèi)用報(bào)銷金額寫20600,注明實(shí)際支付現(xiàn)金9000元,XXX金額沖XXX的借款,YYY金額沖YYY的借款,這樣寫報(bào)銷單即可。就使用發(fā)票做原始憑證就行了。
2017-09-27 16:18
您好,是的。
2017-09-27 21:18
您好,讓報(bào)銷人寫個(gè)說明,注明XXXX年XX月XX日,報(bào)銷的原材料款20600元,需要匯款9000元,其余部分是XXX付款XXX元,YYY付款YYYY元,之后根據(jù)這個(gè)說明,讓老板簽上字,再做賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)付款,11600,貸;其他應(yīng)收款-XXX,XXX元,其他應(yīng)收款-YYY,YYYY元。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2017-09-27 18:54
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